信投高科公司配合集團審計與風險控制部開展內部審計工作
發布日期:2018-12-07
根據《河北信息產業投資集團有限公司2018年度審計工作計劃》,2018年12月5日由集團審計與風險控制部部長楊玉新帶隊到我公司進行財務收支內部審計工作,重點對公司管理制度、內控制度、項目工程及逾期債權、財務收支這幾個方面進行內部審計并及時交換了意見。楊部長指出,北戴河信投高科公司經過近兩年的發展取得了一定成績,但同時通過這次內部審計也發現了一些問題,公司通過內部審計檢查發現下屬公司在日常經營、內控管理方面的問題,并提出合理化的建議,幫助下屬公司防范風險、強化管理,促進企業健康有序發展。
? ? 公司董事長李亞靜表示,公司將高度重視此次內部審計工作,對目前突顯出的問題將加強管控、落實整改,不斷完善公司制度建設,規范經營管理。